Monday, August 20, 2018
  • 10 лет успешной работы
  • 20 преподавателей-экспертов
  • http://wowslider.com/
  • Гарантия качества обучения
10 лет успешной работы1 20 преподавателей-экспертов2 Более 100 актуальных курсов3 Гарантия качества обучения4
cssslider by WOWSlider.com v8.7

Курсы

Бухгалтерские курсы
Госзакупки
Курсы менеджемента
Сметное дело
Компьютерные курсы
Компьютерная графика
Курсы красоты
Дизайн
Иностранные языки
Курсы по фотографии
Подготовка к сдаче ЕГЭ
Курсы для детей


Курс является продолжением курса "Бухгалтерский учет 2016. Теория и практика". Курс рассчитан на специалистов, занимающихся бухгалтерским и налоговым учетом, налоговым планированием, ориентирующихся на налоговую оптимизацию. В курсе более подробно рассмотрены аспекты исчисления и уплаты основных налогов и сборов, рассматриваются вопросы налогового контроля и взаимоотношений с налоговыми органами. Особое внимание уделяется основным налогам: налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, имущественным налогам.

Вы освоите методику работы с Налоговым кодексом, получите навыки заполнения налоговых деклараций. По окончании курса выдаётся престижное свидетельство Учебного центра «Экселенд».

Если Вы уже обладаете знаниями в объёме программы, но хотите их систематизировать, а также повысить эффективность своей работы за счёт новых приёмов и методов – этот курс прекрасно подойдет и Вам!

Внимание: каждый раз курс читается в соответствии с самыми последними изменениями в правилах и практике налогового учета и отчетности. Даже если пункты программы кажутся Вам знакомыми, но Вы давно не занимались налоговыми вопросами на практике, мы рекомендуем прослушать курс заново.

Цель курса:

Научить слушателя методике работы с Налоговым кодексом, дать навыки заполнения налоговых деклараций. Научить правильно рассчитывать и уплачивать основные налоги с учетом особенностей последних требований законодательства РФ по налогам и сборам.

 


 

 

 

 

Мы гарантируем 100%               качество обучения!

По окончании курса Вы будете уметь:

  • Оценивать налоговые риски и уметь отстаивать свою позицию при камеральных и выездных налоговых проверках
  • Самостоятельно исчислять основные налоги и вести налоговый учет, опираясь на действующее законодательство
  • Учитывать особенности различных налогов и сборов, осуществлять налоговое планирование и избегать незаконных схем уклонения от уплаты налогов
  • Заполнять налоговые декларации
  • Работать с нормативно-правовыми актами налогового законодательства

Продолжительность курса - 36 ак. ч.

График занятий учебных групп:

Утренние группы:
ВТ, ЧТ - с 900 до 1200
ПН, СР, ПТ - с 900 до 1200
Дневные группы:
ВТ, ЧТ - с 1200 до 1500
ПН, СР, ПТ - с 1200 до 1500
Вечерние группы:
ВТ, ЧТ - с 1830 до 2130
ПН, СР, ПТ - с 1830 до 2130
Группы выходного дня:
СБ, ВС - с 1000 до 1600

Программа курса

ТемаАк. часов
Модуль 1. Понятие упрощенной системы налогообложения
  • Организации, не имеющие права применять УСН
  • Критерии перехода на УСН по доходам, численности, стоимости основных средств и нематериальных активов, по структуре организации, по уставному капиталу
  • Общие налоги, заменяемые единым налогом при упрощенной системе налогообложения
5
Модуль 2. Выбор объекта налогообложения
  • Переход на УСН, составление заявления, изменение объекта налогообложения, переход на УСН с момента государственной регистрации
  • Два альтернативных объекта налогообложения, их особенности, положительные и отрицательные стороны
  • Особенности признания расходов при приобретении сырья, материалов, приобретения и реализации товаров, создания и приобретения основных средств и нематериальных активов, оплаты труда, командировочных, рекламных и др. расходов•Расходы, учитываемые при налогообложении и не учитываемые при налогообложении
  • Доходы при УСН (от реализации, внереализационные). Дата получения дохода
  • Возможность уменьшения единого налога на суммы пособий по временной нетрудоспособности
9
Модуль 3. Налоговый период, отчетный период, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты налога
  • Налоговый период, отчетный период
  • Исчисление налога при объекте налогообложения «доходы»
  • Исчисление налога при объекте «доходы, уменьшенные на величину расходов»
  • Минимальный налог
  • Перенос убытков на будущие периоды
7
Модуль 4. Учет при упрощенной системе налогообложения
  • Книга учета доходов и расходов
  • Учет основных средств и нематериальных активов
  • Учет кассовых операций
12
Модуль 5. Декларация по единому налогу
  • Составление декларации по единому налогу
  • Сроки уплаты единого налога
  • Сроки предоставления декларации по единому налогу
  • Порядок уплаты налога в бюджет
3
Модуль 6. Возврат к общей системе налогообложения
  • Добровольный переход
  • Принудительный переход
  • Дата перехода
  • Восстановление бухгалтерского и налогового учета после утраты права на применение УСН
3
Модуль 7. Применение УСН индивидуальными предпринимателями на основе патента
  • Критерии перехода на работу по патенту
  • Получение патента. Оплата патента
  • Лишение права на продолжение работы по патенту
3
Модуль 8. Понятие единого налога на вмененный доход
  • Виды деятельности, переведенные на уплату единого налога на вмененный доход
  • Налоги, не уплачиваемые при переводе на ЕНВД
  • Понятия базовой доходности и вмененного дохода
  • Корректирующие коэффициенты
  • Расчет налоговой базы
  • Налоговая ставка, порядок и сроки уплаты ЕНВД
3
Модуль 9. Учет у организаций – плательщиков ЕНВД
  • Организация раздельного учета при осуществлении нескольких видов деятельности
  • Особенности применения ЕНВД
3
Аудиторная нагрузка в классе с преподавателем 36
Общая учебная нагрузка, включая консультации и самостоятельные занятия 72

Цены на курсы

Brown Blue Orange